© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfiguracja numeru rejestracyjnego VAT dla Intrastat w wersji duńskiej
intrastat-2022w2
W Danii wymagania VAT-VIES oznaczają, że należy określić unikalny numer VAT w polu NIP na kartotekach nabywcy lub dostawcy. Jednak raportowanie dla Intrastat wymaga numeru rejestracyjnego VAT w przesyłanych plikach, który składa się z kodu kraju i numeru rejestracyjnego VAT.
Konfigurowanie numerów rejestracyjnych VAT dla Intrastat
- Wybierz ikonę
, wprowadź Ustawienia Intrastat, a następnie wybierz powiązane łącze. - Aby określić sposób tworzenia numeru VAT dla nabywców w pliku Intrastat, wybierz jedną z dostępnych opcji w polu NIP nabywcy w pliku. tooltip-inline-tip_md
- Aby określić sposób tworzenia numeru VAT dla dostawców w pliku Intrastat, wybierz jedną z dostępnych opcji w polu NIP dostawcy w pliku.
Możesz wybrać spośród następujących opcji:
- Numer identyfikacyjny VAT
- Kod kraju + numer rejestracyjny VAT
- Numer rejestracyjny VAT bez kodu kraju
W zależności od wybranych opcji odpowiednie numery są łączone z wartości pól NIP i Kod kraju UE.
Powiązane informacje
footer-include