Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfiguracja numeru rejestracyjnego VAT dla Intrastat w wersji duńskiej

intrastat-2022w2

W Danii wymagania VAT-VIES oznaczają, że należy określić unikalny numer VAT w polu NIP na kartotekach nabywcy lub dostawcy. Jednak raportowanie dla Intrastat wymaga numeru rejestracyjnego VAT w przesyłanych plikach, który składa się z kodu kraju i numeru rejestracyjnego VAT.

Konfigurowanie numerów rejestracyjnych VAT dla Intrastat

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Ustawienia Intrastat, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Aby określić sposób tworzenia numeru VAT dla nabywców w pliku Intrastat, wybierz jedną z dostępnych opcji w polu NIP nabywcy w pliku. tooltip-inline-tip_md
  3. Aby określić sposób tworzenia numeru VAT dla dostawców w pliku Intrastat, wybierz jedną z dostępnych opcji w polu NIP dostawcy w pliku.

Możesz wybrać spośród następujących opcji:

  • Numer identyfikacyjny VAT
  • Kod kraju + numer rejestracyjny VAT
  • Numer rejestracyjny VAT bez kodu kraju

W zależności od wybranych opcji odpowiednie numery są łączone z wartości pól NIP i Kod kraju UE.

Powiązane informacje

footer-include