© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Okresy obrachunkowe i lata obrachunkowe we francuskiej wersji
Rok obrachunkowy jest zazwyczaj podzielony na 12 miesięcznych okresów obrachunkowych. W programie prod_short możesz mieć jednocześnie dwa otwarte lata obrachunkowe. Nie możesz utworzyć trzeciego roku obrachunkowego, jeśli są otwarte dwa lata obrachunkowe.
Aby zamknąć rok obrachunkowy, musisz zamknąć okresy księgowe w tym roku.
Możesz ponownie otworzyć zamknięty okres księgowy tylko wtedy, gdy okres przypada w otwartym roku obrachunkowym. Dowiedz się więcej w artykule Zamykanie lat [FR]. Nie możesz ponownie otworzyć zamkniętego roku obrachunkowego.
Zamykanie okresów obrachunkowych i lat obrachunkowych
Po zakończeniu roku obrachunkowego należy zamknąć okresy obrachunkowe w ramach tego roku obrachunkowego. Ma to na celu zapewnienie, że zapisy księgi głównej nie będą księgowane dla tego okresu. Dowiedz się więcej w artykule Jak fiskalnie zamykać lata.
Rok obrachunkowy można zamknąć, jeśli spełnione są wszystkie następujące kryteria:
-
Daty księgowania na stronie Ustawienia użytkownika i stronie Ustawienia księgi głównej nie przypadają w roku, który zamykasz. Dowiedz się więcej w artykułach Określanie okresów księgowania i Informacje o księdze głównej i planie kont.
-
Rok obrachunkowy jest zamknięty przy użyciu funkcji Zamknij rok na stronie Okresy obrachunkowe. Dowiedz się więcej w artykule Zamykanie lat obrachunkowych i okresów obrachunkowych.
-
Wszystkie niezaksięgowane wiersze dziennika dla danego roku są zaksięgowane lub usunięte.
-
Wszystkie zapisy zamknięcia są aktualne.
Podczas zamykania okresu obrachunkowego zamykany jest najwcześniejszy otwarty okres obrachunkowy. Pole Zezwalaj na księgowanie od na stronie Ustawienia księgi głównej jest aktualizowane o datę początkową następnego otwartego okresu, jeśli istniejąca data w tym polu nie jest już datą późniejszą. Jeśli pole Zezwalaj na księgowanie do na stronie Ustawienia księgi głównej znajduje się w zamkniętym okresie, wówczas wartość w polu Zezwalaj na księgowanie do jest aktualizowana o datę końcową pierwszego otwartego okresu obrachunkowego. Dowiedz się więcej w artykule Informacje o księdze głównej i planie kont.
Na koniec roku należy wykonać następujące czynności:
- Zamknij rok obrachunkowy przy użyciu funkcji Zamknij rok.
- Wygeneruj zapis zamknięcia roku.
- Zaksięguj zapis zamknięcia roku wraz z zapisami konta kapitału przeciwstawnego.
- Zamknij rok obrachunkowy przy użyciu funkcji Zamknij rok pod względem fiskalnym.
Powiązane informacje
- Jak księgować zapis zamknięcia roku [FR]
- Jak fiskalnie zamykać okresy obrachunkowe
- Zamykanie lat obrachunkowych i okresów obrachunkowych
- Jak księgować zapis zamknięcia roku [FR]
- Jak fiskalnie zamykać lata
- Ponowne otwieranie okresów obrachunkowych [FR]
- Zamykanie kont rachunku zysków i strat [FR]
- Określanie okresów księgowania
- Informacje o księdze głównej i planie kont
- Lokalna funkcjonalność dla Francji
footer-include