Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zamykanie roku fiskalnego

W celu oceny zysków i strat na koniec każdego roku fiskalnego udostępniany jest raport zamknięcia roku fiskalnego.

Zamknięcie roku fiskalnego obejmuje następujące kroki:

  • Zamknięcie roku fiskalnego za pomocą opcji Okres obrachunkowy.
  • Generowanie zapisu zamknięcia na koniec roku za pomocą opcji Zamknij rachunek zysków i strat.
  • Księgowanie zapisu zamknięcia na koniec roku.

Kroki zamykania roku fiskalnego

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Okresy obrachunkowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Aby zamknąć okres obrachunkowy, wybierz okres obrachunkowy, a następnie wybierz akcję Zamknij rok.
  3. Aby potwierdzić, że chcesz zamknąć rok fiskalny, wybierz przycisk Tak.

Ostrzeżenie

Po zamknięciu roku fiskalnego nie można go ponownie otworzyć, a okres w roku fiskalnym nie może zostać zmieniony.

Generowanie zapisu zamknięcia na koniec roku za pomocą opcji Zamknij rachunek zysków i strat

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Zamknij rachunek zysków i strat, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na karcie Opcje wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Data końcowa roku obrachunkowego Data końcowa roku obrachunkowego.
    Szablon dziennika głównego Nazwa szablonu dziennika głównego, w którym mają być umieszczane zapisy.
    Instancja dziennika głównego Nazwa instancji dziennika głównego, w której mają być umieszczane zapisy.
    Nr konta przeciwst. Wybierz odpowiedni numer konta.
    Nr dokumentu Zadanie wsadowe automatycznie wypełnia to pole kolejnym dostępnym numerem dla instancji dziennika, jeśli wypełnisz pola Szablon dziennika głównego i Instancja dziennika głównego. Możesz również wprowadzić numer w tym polu ręcznie.
    Nr konta zysku netto Wybierz unikatowy numer konta zysku netto.
    Nr konta straty netto Wybierz unikatowy numer konta straty netto.
    Opis księgowania Wprowadź opis. Domyślny tekst to Zamknij rachunek zysków i strat.
    Kod centrum biznesowego Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagasz zapisu dla każdego kodu centrum biznesowego.
    Wymiary Opcjonalnie wybierz pole, aby wybrać kody wymiarów, jeśli wymagasz zapisu dla każdego wymiaru używanego na koncie K/G.
    Okres zapasów zamknięty To pole wskazuje, że okresy zapasów z datami końcowymi większymi lub równymi ostatniej dacie okresu obrachunkowego są zamknięte.
  3. Choose the OK button to create the journal entries.

Księguj zapis zamknięcia roku

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W polu Instancja określ instancję zawierającą zapisy zamknięcia.
  3. Dodaj odpowiednie zapisy do wierszy dziennika.
  4. Aby zaksięgować dziennik, wybierz akcję Księguj.

Zapis jest księgowany na każdym koncie rachunku zysków i strat, aby miało saldo zerowe. Wynik roczny jest przenoszony do bilansu.

Powiązane informacje

footer-include