Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie i drukowanie szwajcarskiej deklaracji VAT w wersji szwajcarskiej

Na podstawie informacji określonych na stronie Ustawienia księgowania VAT program prod_short może automatycznie utworzyć nowe ustawienia deklaracji VAT dla raportowania zrealizowanego VAT. Przed przejściem do procedur opisanych w tym artykule upewnij się, że skonfigurowano ustawienia księgowania VAT z wartościami określonymi dla pól szyfru sprzedaży i zakupu.

Uwaga

Od stycznia 2024 r. deklaracja VAT firmy Cronus została odświeżona i zawiera nowe szyfry 303 i 383.

Konfigurowanie szablonu szwajcarskiej deklaracji VAT

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Aktualizuj szablon deklaracji VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz szablon w polu Nazwa szablonu deklaracji VAT.
  3. Wybierz przycisk OK. Wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz utworzyć nowy szablon.
  4. Sprawdź wynikową deklarację VAT i dostosuj ją w razie potrzeby.

Strona Deklaracja VAT zawiera pole Szyfr deklaracji VAT, które wskazuje, w którym szyfrze raportu zostanie wydrukowany wynik. To pole jest automatycznie wypełniane przez zadanie wsadowe na podstawie informacji na stronie Ustawienia księgowania VAT. Pole można edytować w razie potrzeby.

Drukowanie szwajcarskiej deklaracji VAT

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Szwajcarska deklaracja VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na skróconej karcie Opcje wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Typ daty okresu Określa typ daty używany dla okresu, z którego zapisy VAT są przetwarzane w zadaniu wsadowym.
    Data początkowa Wprowadź datę, od której ma się rozpocząć przedział czasowy dla wierszy deklaracji VAT wyświetlanych w raporcie.
    Data końcowa Wprowadź datę, na której ma się zakończyć przedział czasowy dla wierszy deklaracji VAT wyświetlanych w raporcie.
    Zamknięte z numerem rejestru VAT Wybierz Rejestr VAT, który zawiera źródło księgowania wpisów korygujących VAT. Ta opcja ocenia okresy księgowe, które zostały już rozliczone. Po wybraniu tej opcji nie określasz opcji w następujących polach Uwzględnij zapisy VAT.
    Uwzględnij zapisy VAT Wybierz jedną z dostępnych opcji.
    Uwzględnij zapisy VAT Wybierz jedną z dostępnych opcji.
    Stawka podstawowa % Wprowadź standardową stawkę VAT obowiązującą w danym okresie.
    Stawka obniżona % Wprowadź obniżoną stawkę VAT dla niektórych towarów i usług.
    Stawka hotelowa % Wprowadź stawkę VAT dla usług noclegowych obowiązującą w danym okresie.
    Podstawowa (inna stawka) % Wprowadź alternatywną stawkę VAT dla standardowych transakcji, która ma zastosowanie do niektórych transakcji w danym okresie.
    Obniżona (inna stawka) % Wprowadź alternatywną stawkę VAT dla innych transakcji, która ma zastosowanie do niektórych transakcji w danym okresie.
    Hotelowa (inna stawka) % Wprowadź alternatywną stawkę VAT dla usług noclegowych, która ma zastosowanie do niektórych transakcji w danym okresie.
    Pokaż kwoty w dod. walucie raportowania Wybierz, aby wyświetlać kwoty w dodatkowej walucie raportowania.

Powiązane informacje

Szwajcarski podatek od wartości dodanej [CH]

footer-include