Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Drukowanie raportów audytu VAT w wersji brytyjskiej

W Wielkiej Brytanii wszyscy dostawcy muszą eksportować dane wymagane do audytu w formacie pliku CSV (Content Separated Value). Następujące raporty w brytyjskiej wersji prod_short spełniają to wymaganie:

  • VAT Audit report – This report is used for VAT auditing.
  • Raport Wyjątki zapisów VAT — ten raport zawiera szczegółowe informacje o różnicach między obliczonym VAT a zmianami wynikającymi z zaokrągleń, procentowej tolerancji VAT i rabatów. Wyświetla również różnicę w kwotach VAT dla organów podatkowych.

Drukowanie raportu Audyt VAT

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Deklaracje VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiedni szablon deklaracji VAT, a następnie wybierz OK.
  3. Na stronie Deklaracja VAT wybierz Raport audytu VAT.
  4. Na stronie Audyt VAT, na skróconej karcie Opcje, wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Eksportuj nabywców Wybierz, aby wyeksportować plik do tabeli Nabywca.
    Eksportuj otwarte płatności Wybierz, aby wyeksportować otwarte zapisy kredytowe.
    Eksportuj opóźnione fakturowanie Wybierz, aby wyeksportować zapisy nabywców, których fakturowanie trwało dłużej niż liczba dni określona w polu Opóźnienie faktury (dni).
    Opóźnienie faktury (dni) Wprowadź liczbę dni między datą wystawienia faktury a datą otrzymania płatności. Jeśli pole Eksportuj opóźnione fakturowanie jest zaznaczone, eksportowane są zapisy przekraczające ten limit.
    Eksportuj dostawców Wybierz, aby wyeksportować plik do tabeli Dostawca.
    Eksportuj zapisy VAT Wybierz, aby wyeksportować zapisy z tabeli Zapis VAT.

Uwaga

Na tej stronie musisz zaznaczyć co najmniej jedno pole wyboru.

  1. Aby wyeksportować plik, wybierz przycisk OK.

    Informacje audytu VAT są eksportowane. Możesz zapisać dane do pliku lub otworzyć plik w odpowiednim programie.

Drukowanie raportu Wyjątki zapisów VAT

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Deklaracje VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiedni szablon deklaracji VAT, a następnie wybierz OK.
  3. Na stronie Deklaracja VAT wybierz Raport wyjątków zapisów VAT.
  4. Na stronie Raport wyjątków zapisów VAT, na skróconej karcie Opcje, wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Rabat podstawy VAT Zaznacz, jeśli chcesz wprowadzić wartość w polu Rabat podstawy VAT %.
    Ręczna różnica VAT Zaznacz, jeśli chcesz wprowadzić wartość w polu Ręczna różnica VAT.
    Typy obliczania VAT Wybierz, aby określić typ obliczania VAT.
    Stawka VAT Wybierz, aby określić stawkę VAT dla określonego wiersza dziennika.
    Rabat podstawy VAT % Wprowadź wartość w tym polu, jeśli zaznaczono pole Rabat podstawy VAT.
    Ręczna różnica VAT Wprowadź wartość w tym polu, jeśli zaznaczono pole Ręczna różnica VAT.
    Różnica stawki VAT % Określ maksymalną różnicę stawki VAT.

Uwaga

Na tej stronie musisz zaznaczyć co najmniej jedno pole wyboru.

  1. Wybierz przycisk Drukuj, aby wydrukować raport, lub wybierz przycisk Podgląd, aby wyświetlić go na ekranie.

Powiązane informacje

footer-include