© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Generowanie plików płatności w wersji fińskiej
Aby wysyłać płatności elektroniczne do dostawców, należy najpierw wygenerować plik płatności dla płatności krajowych lub zagranicznych.
Generowanie pliku płatności
- Wybierz ikonę
, wprowadź Płatności bankowe do wysłania, a następnie wybierz powiązane łącze. - W kolumnie Nr dostawcy wybierz dostawców do uwzględnienia w pliku płatności.
- Wprowadź informacje o płatnościach dla każdego dostawcy lub wybierz Sugeruj płatności dostawcy, aby utworzyć sugerowane informacje o płatnościach dostawcy.
- Wybierz akcję Płatności krajowe lub Płatności zagraniczne.
- Wybierz przycisk Tak, aby utworzyć plik płatności.
Powiązane informacje
- Bankowość elektroniczna w Finlandii
- Konfigurowanie plików referencyjnych banku (FI)
- Jak ignorować rabaty płatnicze
footer-include